Consultazione gare anno 2019

(Creato il 25 Gennaio 2023, aggiornato il 25 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo di Campodipietra
Aggiornato al 28.01.2020
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Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO FATTURA N. 480/01 DEL 30/11/2019 – MATERIALE DI PULIZIA 685,93 685,93 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
SALDO FATTURA N. 0077/NOL PA – DEL 09/12/2019 “TEATRO SAVOIA” 300,00 300,00 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
7695132FCC – Canone noleggio fotocopiatori Ferrazzano e Jelsi Fatt. n.A20020191000037970 DEL 30/09/2019 Periodo LUGLIO/SETTEMBRE 2019 246,42 246,42 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVETTI (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI (02298700010)
SALDO FATURA N. 1010576698 DEL 29/10/2019 266,09 266,09 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963)
SALDO FATTURA N 6686/P DEL 30/08/2019 95,97 95,97 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
SALDO FATTURA N. 2/206 DEL 14/12/2019 – RDO 2336410 – MATERIALE DIDATTICO – 3.159,00 3.159,00 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BELLONE FORNITURE SRL (04824570750)
Aggiudicatari:
BELLONE FORNITURE SRL (04824570750)
SALDO FATTURA N. 2/205 DEL 14/12/2019 – RDO 2220193 – MATERIALE DIDATTICO – C.P. 10.22A-FSEPON-MO-2017-9 – MODULO “IL LABORATORIO DELLE PAROLE” 1.050,00 1.050,00 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BELLONE FORNITURE SRL (04824570750)
Aggiudicatari:
BELLONE FORNITURE SRL (04824570750)
Saldo fattura n 0/2873 del 13/11/2019 – Acquisto pacchetto SOFIA 143,44 143,44 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. -TRENTO (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. -TRENTO (01063120222)
Fatt. n. 8719318245 del 24/10/2019 Mese di Settembre 2019- Identificativo contratto: 0059755-001 6,68 6,68 13/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Fatt. n. 8719341593 del 24/11/2019 – Mese di Ottobre 2019- Identificativo contratto: 0059755-001 42,16 42,16 13/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
SALDO FATTURA N. 820/2019 DEL 15/11/2019 – PREV N. 765 – Rinnovo registro elettronico cloud – 600,00 600,00 13/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
SALDO FATTURA N. 839/2019 DEL 21/11/2019 – PREV N. 764 – 68,00 68,00 13/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
SALDO FATTURA N. 0058/NOL PA – DEL 18/11/2019 “CINEFORUM” 1.181,82 1.181,82 13/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
SALDO FATTURA N.31/88 DEL 30/11/2019 MATERIALE PERSONALE DPI 396,10 396,10 13/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRIDEA COLOR SRL (01753360708)
Aggiudicatari:
FERRIDEA COLOR SRL (01753360708)
SALDO FATTURA N. PA20000016 DEL 01/08/2019 – DIARI SCOLASTICI 1.024,00 1.024,00 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW BUSINESS SRL (02293080509)
Aggiudicatari:
NEW BUSINESS SRL (02293080509)
Saldo fattura n.V5/0038684 del 30/11/2019 – Servizi di pulizia periodo di riferimento novembre 2019 4.038,87 4.038,87 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
SALDO FATTURA N. 557 DEL 14/11/2019 – ACQUISTO REGISTRI CARTACEI SOSTITUTIVI 260,75 260,75 13/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE DEI COMUNI SRL (08834921218)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE DEI COMUNI SRL (08834921218)
SALDO FATTURA N. E462-2019 DEL 03/09/2019 – ARMADI UNICABBY 32H – RDO 2304560 4.323,00 4.323,00 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSINFONET SRL (13286770154)
Aggiudicatari:
ASSINFONET SRL (13286770154)
FATT. N. 04 DEL 16/09/2019 – COMPENSO R.S.P.P. – A.S. 2018/2019 2.800,00 2.800,00 08/11/2019
08/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA NICOLA - CB (MFFNCL69R08B519W)
Aggiudicatari:
MOFFA NICOLA - CB (MFFNCL69R08B519W)
Servizi di pulizia fatt. n.V5/0034687 del 31/10/2019 – periodo di riferimento ottobre 2019 4.038,87 4.038,87 08/11/2019
08/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
Servizi di pulizia fatt. n.V5/0031211 del 09/10/2019 – periodo di riferimento settembre 2019 4.038,87 4.038,87 08/11/2019
08/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
Visita del 16 maggio 2019 e laboratorio al Museo di Jelsi CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-9 115,00 115,00 08/11/2019
08/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASS CULTURALE CARRI IN CANTIERE (92054100703)
Aggiudicatari:
ASS CULTURALE CARRI IN CANTIERE (92054100703)
STRUMENTI MUSICALI PRIMARIA FATT. N. 330E / PA DEL 31/7/2019 1.606,55 1.606,55 26/08/2019
26/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEVI (04946291004)
Aggiudicatari:
SPEVI (04946291004)
Fatt. n. 8719248183 del Mese di 31 Luglio 2019 Identificativo contratto: 30059755-001B=032319871924818336 8,75 8,75 22/08/2019
26/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
NEOLEGGIO FOTOCOPIATORI FATT. N. 1010560828 DEL 30 Luglio 2019 266,09 266,09 22/08/2019
26/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963)
noleggio costumi storici fatt.n. 3PA DEL 17/7/2019 600,00 600,00 24/07/2019
24/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
polvere di stelle (TSNGLN49P53E372B)
Aggiudicatari:
polvere di stelle (TSNGLN49P53E372B)
PROGETTO 10.8.1.A6_FSC_MO_2018_23 ACQUISTO NOTEBOOK CONSIP fatt. n. 92053 del 25/06/2019 14.193,90 14.193,90 24/07/2019
24/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORDATA SPA (01641790702)
Aggiudicatari:
INFORDATA SPA (01641790702)
DPO FATT. N.18-2019 DEL 15/7/2019 100,00 100,00 22/07/2019
22/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO SOCIALE E CULTURALE DEL TERRITORIO - I.S.S.C.T. (PSCGNN55R28B519S)
Aggiudicatari:
INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO SOCIALE E CULTURALE DEL TERRITORIO - I.S.S.C.T. (PSCGNN55R28B519S)
Corso di inglese PON Sviluppamente Codice Progetto 10.02.2A-FSEPON-MO-2017-9 FATT. N. 16 04 DEL 11/7/2019 3.900,00 3.900,00 22/07/2019
22/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES S.R.L. (01790220709)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES S.R.L. (01790220709)
ACQUISTO TARGHE E ETICHETTE PER INVENTARIO Codice identificativo progetto 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-23 Fatt. n. 592 del 8/7/19 57,34 57,34 11/07/2019
11/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S.G. COPISTERIA SAS - CAMPOBASSO (01646790707)
Aggiudicatari:
C.S.G. COPISTERIA SAS - CAMPOBASSO (01646790707)
Servizi di pulizia Fatt. n. V5/0023089 del 30/06/2019 4.038,87 4.038,87 11/07/2019
11/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
VISITA CON LABORATORIO ALTILIA CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-9 I MESTIERI NELLA STORIA: IL SAPERE DELLE MANI DALL’ANTICHITÀ’ AI NOSTRI GIORNI 152,00 152,00 09/07/2019
09/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE Me.MO CANTIERI CULTURALI -CAMPOBASSO (92070220709)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE Me.MO CANTIERI CULTURALI -CAMPOBASSO (92070220709)
Rinnovo licenza antivirus fatt. n. 588/2019 del 5/7/2019 120,00 120,00 08/07/2019
08/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Canone noleggio fotocopiatori ferrazzano e Jelsi Fatt. n. A20020191000025792 del 30/6/2019 periodo 01/04/2019-30/6/2019 246,42 246,42 08/07/2019
08/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVETTI (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI (02298700010)
Licenza programma AUDIT Access Log fatt. n. 581/2019 del 1/7/2019 200,00 200,00 04/07/2019
04/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Rinnovo Firma Digitale Qualificata FATT. N.668 PA DEL 7/6/2019 30,00 30,00 04/07/2019
04/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
unimatica (02098391200)
Aggiudicatari:
unimatica (02098391200)
Viaggio a Napoli Sec. I Grado fatt. n. 66 del 21/6/2019 1.365,00 1.365,00 27/06/2019
27/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703)
Fatt. n. 182 del 25/6/2019 riparazione fotocopiatore Ferrazzano 127,00 127,00 27/06/2019
27/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Noleggio bus Altilia CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.6 A-FSEPON-MO-2018-9-I MESTIERI NELLA STORIA: IL SAPERE DELLE MANI DALL’ ANTICHITà AI NOSTRI GIORNI Fatt. n. 75/PA DEL31/05/2019 300,00 300,00 14/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO COLLE D'ANCHISE (CB) (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO COLLE D'ANCHISE (CB) (00936510700)
B=053919871918167550 Spese postali Fatt. n. 8719181675 del 06/06/2019 Mese di Aprile Identificativo contratto: 30059755-001 14,56 14,56 14/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI FATT. N.26/02 DEL 06/06/2019 1.954,92 1.954,92 14/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL - CB (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL - CB (01450520703)
Riparazione pianoforte fatt. n.24/02 del 31/05/2019 80,00 80,00 14/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL - CB (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL - CB (01450520703)
Servizi di pulizia fatt. n. V5/0018453 del 31/05/2019 4.038,87 4.038,87 14/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
Acquisto materilae didattico codice progetto 10.2.1A-FSEPON-MO-2017-6 MOD. IL SUONO DELLE PAROLE fatt. n. 4776/P del 31/5/2019 692,93 692,93 14/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
Laboratorio scuola primaria fatt. n. 48/PA del 24/05/2019 11.278,69 11.278,69 03/06/2019
03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOBIS COMPUTER -PUNTO EXE (00900060708)
Aggiudicatari:
VOBIS COMPUTER -PUNTO EXE (00900060708)
Acquisto toner plesso di Toro fatt. n.68PA DEL 30/5/2019 71,00 71,00 03/06/2019
03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
iNGRESSI CITTA’ DELLA SCIENZA 744,00 744,00 03/06/2019
03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Noleggio bus MACCHIA D’ISERNIA – MONTERODUNI – VENAFRO – SANTA MARIA DEL MOLISE – SANT’ANGELO IN GROTTE fatt. n. 26/19 del 29/5/2019 300,00 300,00 31/05/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MICONE BUS SRL (01719370700)
Aggiudicatari:
MICONE BUS SRL (01719370700)
Noleggio bus primaria di Toro Fatt. n. 25/19 del 29/5/2019 320,00 320,00 31/05/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MICONE BUS SRL (01719370700)
Aggiudicatari:
MICONE BUS SRL (01719370700)
noleggio bus CAMPODIPIETRA – MUSEO PALEONTOLOGICO DEI DINOSAURI – BORGO CELANO – SAN MARCO IN LAMIS fatt. n. 27/19 del 29/5/2019 350,00 350,00 31/05/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MICONE BUS SRL (01719370700)
Aggiudicatari:
MICONE BUS SRL (01719370700)
ACUISTO MATERIALE DIDATTICO SVILUPPA….MENTE UN CORTO PER CRESCERE COMPETENZE DI BASE COD. PROG. 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 FATT. N. 491 DEL 9/5/2019 586,68 586,68 31/05/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F. C. DISTRIBUTION (01854180856)
Aggiudicatari:
F. C. DISTRIBUTION (01854180856)
VISITA CON LABORATORIO ALTILIA CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-9 I MESTIERI NELLA STORIA: IL SAPERE DELLE MANI DALL’ANTICHITÀ’ AI NOSTRI GIORNI FATT. N.16_19 DEL 24/5/2019 112,00 112,00 30/05/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE Me.MO CANTIERI CULTURALI -CAMPOBASSO (92070220709)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE Me.MO CANTIERI CULTURALI -CAMPOBASSO (92070220709)
Viaggio a Carovigno Manifestazione Folk Fatt. n. 43 del 11/5/2019 839,00 839,00 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.T.A. SNC RICCIA (CB) (01438250704)
Aggiudicatari:
S.T.A. SNC RICCIA (CB) (01438250704)
Noleggio pulman Ferrazzano Napoli fatt. n. 50 del 10/05/2019 700,00 700,00 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703)
noleggio pullman S. Marco dei Cavoti fatt. n. 60 del 20/5/2019 885,00 885,00 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703)
Fornitura e posa in opera cavo di rete Scuola Secondaria Toro fatt. n. 463/2019 del 17/5/2019 98,00 98,00 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Acquisto toner e riparazione fotocopiatore Gildone fatt. n. 54PA del 16/5/2019 42,29 42,29 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
Acquisto Bergantini fatt. n. 20194E11632 del 17/4/2019 65,00 65,00 09/05/2019
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342)
Registri esami di Stato fatt. n. 20194E12712 del 24/4/2019 22,20 22,20 09/05/2019
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342)
Acquisto materiale di cancelleria esami di stato fatt. n. 20194E10080 del 08/04/2019 44,79 44,79 09/05/2019
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342)
Fatt. n. 8719131278 del 2/5/19 Mese di Marzo 2019 Identificativo contratto: 30059755-001 13,00 13,00 09/05/2019
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Noleggio pullman primaria Jelsi viaggio a San Bartolomeo in Galdo Fatt. n. 40 del 17/4/19 695,00 695,00 09/05/2019
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703)
Prova pratica corso antincendio fatt. n. 988/2019 del 30/4/2019 120,00 120,00 09/05/2019
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTINCENDIO MOLISE S.N.C (01559100704)
Aggiudicatari:
ANTINCENDIO MOLISE S.N.C (01559100704)
NOLO ATTREZZATURE PROVA PRATICA CORSO ANTINCENDIO FATT. N. 978/2019 DEL 30/4/2019 350,00 350,00 09/05/2019
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTINCENDIO MOLISE S.N.C (01559100704)
Aggiudicatari:
ANTINCENDIO MOLISE S.N.C (01559100704)
Servizi di pulizia fatt. n. V5/0014359 del 30/4/2019 4.038,87 4.038,87 09/05/2019
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
Gadget MODULO: Gioco con la matematica e interpreto il mondo che mi circonda CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 fatt. n. 175 del 5/3/2019 148,90 148,90 09/05/2019
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAFFINI GROUP S.A.S. (03674850122)
Aggiudicatari:
MAFFINI GROUP S.A.S. (03674850122)
ACQUISTO TARGHE E ADESIVI identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-9 I MESTIERI NELLA STORIA: IL SAPERE DELLE MANI DALL’ANTICHITÀ’ AI NOSTRI GIORNI fatt. n.280 del 05/04/2019 50,29 50,29 07/05/2019
07/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S.G. COPISTERIA SAS - CAMPOBASSO (01646790707)
Aggiudicatari:
C.S.G. COPISTERIA SAS - CAMPOBASSO (01646790707)
ACQUISTO TARGHE E ADESIVI CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 FATT. N. 279 DEL 05/04/2019 85,96 85,96 07/05/2019
07/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S.G. COPISTERIA SAS - CAMPOBASSO (01646790707)
Aggiudicatari:
C.S.G. COPISTERIA SAS - CAMPOBASSO (01646790707)
ACQUISTO TARGHE E ADESIVI UN MONDO DI SUONI E PAROLE CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-MO-2017-6 fatt. n. 281 del 05/04/2019 65,91 65,91 06/05/2019
07/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S.G. COPISTERIA SAS - CAMPOBASSO (01646790707)
Aggiudicatari:
C.S.G. COPISTERIA SAS - CAMPOBASSO (01646790707)
Canone fotocopiatori fatt. n. 1010544412 del 30/4/2019 266,09 266,09 06/05/2019
07/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963)
Visita e laboratorio Museo di Jelsi CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-9 MODULO I saperi delle mani dei nostri nonni 65,00 65,00 18/04/2019
18/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASS CULTURALE CARRI IN CANTIERE (92054100703)
Aggiudicatari:
ASS CULTURALE CARRI IN CANTIERE (92054100703)
Fatt. n. 8719096026 del 29/03/2019 Mese di febbraio 2019 Identificativo contratto: 0059755-001 15,59 15,59 17/04/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Batteria notebook fatt. n. 407/2019 del 5/4/2019 90,00 90,00 17/04/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
ActivePanel Prometehean 65 Fatt. n. 408/2019 del 5/4/2019 1.500,00 1.500,00 17/04/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Spostamento LIM Ferrazzano fatt. n. 410/2019 del 5/4/2019 90,00 90,00 17/04/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI TERZE FATT. N. 27/PA DEL 01/04/2019 9.800,00 9.800,00 17/04/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Acquisto materiale didattico CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 MODULO: ENGLISH@LAB fatt. n. 302 del 25/03/2019 735,80 735,80 17/04/2019
18/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F. C. DISTRIBUTION (01854180856)
Aggiudicatari:
F. C. DISTRIBUTION (01854180856)
Canone noleggio fotocopiatori ferrazzano e Jelsi Fatt. n. A20020191000013094 del 3/4/2019 periodo gennaio – marzo 2019 219,04 219,04 17/04/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVETTI (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI (02298700010)
Servizi di pulizia fatt. n. V5/0010623 del 31/03/2019 mese di marzo 4.038,87 4.038,87 17/04/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-MO-2017-6 MODULO: UN MONDO DI PAROLE FATT. N. 2495/P DEL 14/03/2019 655,80 655,80 28/03/2019
28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
Fatt. n. 8719061356 del 27/2/2019 Mese di GENNAIO 2019 Identificativo contratto: 30059755-001 2,24 2,24 27/03/2019
27/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BENEVENTO – FATT. N. 25 DEL 13/03/2019 341,00 341,00 27/03/2019
27/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.T.A. SNC RICCIA (CB) (01438250704)
Aggiudicatari:
S.T.A. SNC RICCIA (CB) (01438250704)
COMPONENTI HARDWARE – PLESSO DI TORO FATT. N. 358/2019 170,00 170,00 27/03/2019
27/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. N. 23PA DEL 12/03/2019 1.499,80 1.499,80 27/03/2019
27/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
ACQUISTO CARTUCCE FATT. N. 27PA DEL 18/03/2019 42,00 42,00 27/03/2019
27/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
acquisto materiale didattico CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-MO-2017-6 MODULO: PAROLIAMO fatt. nn. V3-3216 del 19/02/2019 e V3-5262 del 18/3/2019 864,42 864,42 27/03/2019
28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019)
LIBRI CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-MO-2017-6 MODULO: Un mondo di parole FATT. N.0/340 DEL 11/2/2019 180,94 180,94 07/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. -TRENTO (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. -TRENTO (01063120222)
segreteria cloud fatt. n.209/2019 del 22/2/2019 1.040,00 1.040,00 07/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
manutenzione fotocopiatore infanzia campodipietra fatt. n. 50 del 6/3/2019 125,00 125,00 07/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
servizi di pulizia FATT. N.V5/0006356 DEL 28/2/2019 4.038,87 4.038,87 07/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
GIOCHI DIDATTICI SPECIFICI CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 MODULO: Gioco con la matematica e interpreto il mondo che mi circonda FATT. N. 1/PA DEL 07/02/2018 44,18 44,18 07/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOGICA GIOCHI (MSHDTR82A03Z135B)
Aggiudicatari:
LOGICA GIOCHI (MSHDTR82A03Z135B)
acquisto materiale didattico CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 MODULO: ITA…OK fatt. nn. V3-2593 del 8/2/2019 E V3-2475 DEL 7/2/2019 1.289,83 1.289,83 06/03/2019
06/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 MODULO: ITALIAN_LAB FATT. N.V3-1547 DEL 24/1/2019 E V3-2147 DEL 1/2/2019 1.011,01 1.011,01 06/03/2019
06/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 MODULO MAT_LAB FATT. N. V3-2667 DEL 11/02/2018 533,90 533,90 06/03/2019
06/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 MODULO: Gioco con la matematica e interpreto il mondo che mi circonda FATT. N. 40670 DEL 16/02/2019 570,47 570,47 06/03/2019
06/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
acquisto materiale didattico CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 MODULO: MAT_LAB fatt. n. 2143/p del 28/2/2019 515,69 515,69 06/03/2019
06/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
ACQUISTO TONER FATT. N. 10PA DEL 11/02/2019 27,00 27,00 05/03/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE FERRAZZANO FATT. N.3 DEL 17/1/2019 70,00 70,00 18/02/2019
18/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI CANCELLERIA FATT. N. 26 DEL 12/12/2019 1.009,50 1.009,50 18/02/2019
18/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F. C. DISTRIBUTION (01854180856)
Aggiudicatari:
F. C. DISTRIBUTION (01854180856)
Acquisto materiale didattico plesso di Ferrazzano fatt. n. 69 del 24/1/2019 136,91 136,91 18/02/2019
18/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F. C. DISTRIBUTION (01854180856)
Aggiudicatari:
F. C. DISTRIBUTION (01854180856)
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI FATT. N. 1010527631 DEL 30/01/2019 266,09 266,09 18/02/2019
18/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963)
Prestazioni di servizi di pulizia fatt. n.V5/0002901 del 31/1/2018 4.038,87 4.038,87 18/02/2019
18/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
Spese competenze 500,00 500,00 18/02/2019
18/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCO POPOLARE GRUPPO BANCARIO- NOVARA (03700430238)
Aggiudicatari:
BANCO POPOLARE GRUPPO BANCARIO- NOVARA (03700430238)
ACQUISTO TONER FATT. N. 4PA DEL 10/1/2018 137,00 137,00 21/01/2019
21/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
Convenzione per l`affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi tesi al mantenimento del decoro FATT. N. V5/0043810 DEL 31/12/2018 DEL 31/12/2018 4.038,87 4.038,87 21/01/2019
21/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
Rinnovo dominio fatt. n. 210/2019 del 22/2/2019 50,00 50,00 22/12/2018
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Manifesti open day fATT. N. 000039/2018/02 DEL 20/12/18 30,74 30,74 22/12/2018
21/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S.G. COPISTERIA SAS - CAMPOBASSO (01646790707)
Aggiudicatari:
C.S.G. COPISTERIA SAS - CAMPOBASSO (01646790707)
MEDICO COMPETENTE FATT. N. 74 DEL 07/01/2019 477,00 477,00 12/12/2018
27/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INAIL (01646790707)
Aggiudicatari:
Acquisto toner e cartucce fatt. n. 10 DEL 29/1/19 157,00 157,00 12/12/2018
18/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO fatt n. 1730 del 13/12/2018 335,80 335,80 12/12/2018
21/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOTEC (04293631000)
Aggiudicatari:
CARTOTEC (04293631000)
Incarico DPO FATT. N. 36/PA-2019 DEL 27/02/2019 490,00 490,00 12/12/2018
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Aggiudicatari:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
CORSO PRIMO SOCCORSO FATT. N. 73 DEL 07/07/2019 602,00 602,00 11/12/2018
27/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INAIL (01646790707)
Aggiudicatari:
Corso di formazione fatt. n. 506 del 04/12/2018 100,00 100,00 11/12/2018
21/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANQUAP (97236210585)
Aggiudicatari:
ANQUAP (97236210585)
Stampati vari fatt. n.000041-2018-2 del 22/12/2018 167,38 167,38 11/12/2018
21/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S.G. COPISTERIA SAS - CAMPOBASSO (01646790707)
Aggiudicatari:
C.S.G. COPISTERIA SAS - CAMPOBASSO (01646790707)
ACQUISTO TONER FATT. N. 194PA DEL 04/12/2018 566,00 566,00 11/12/2018
21/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
rinnovo pacchetto axios FATT. N.33/A DEL 19/1/2019 625,00 625,00 11/12/2018
18/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL - CASORIA (NA) (07173740635)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL - CASORIA (NA) (07173740635)
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA 2.000,00 590,00 01/01/2016
31/12/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BANCO POPOLARE GRUPPO BANCARIO- NOVARA (03700430238)
Aggiudicatari:
BANCO POPOLARE GRUPPO BANCARIO- NOVARA (03700430238)
3900,00 1.790.220.709,00 0,00 01/01/1970
01/01/1970
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
300,00 936.510.700,00 0,00 01/01/1970
01/01/1970
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
350,00 1.719.370.700,00 0,00 01/01/1970
01/01/1970
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Totali Numero Lotti: 120 4.446.232.680,45 129.161,45
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