Consultazione gare anno 2020

(Creato il 25 Gennaio 2023, aggiornato il 25 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo di Campodipietra
Aggiornato al 27.01.2021
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Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
FATTURA N. 362 DEL 27/10/2020 CORSO FORMAZIONE RISCHIO BIOLOGICO 80,00 80,00 05/12/2020
05/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AELLE GROUP SRL (01611640705)
Aggiudicatari:
AELLE GROUP SRL (01611640705)
FATT. N. 1010645397 DEL 28/10/2020 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 29/07/2020-28/10/2020 266,09 266,09 05/12/2020
05/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963)
FATTURA N. 379 DEL 10/11/2020 DIARIO DI CLASSE LIBRETTI DELLE GIUSTIFICHE ALUNNI 340,00 340,00 05/12/2020
05/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE DEI COMUNI SRL (08834921218)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE DEI COMUNI SRL (08834921218)
FATTURA N. 1710000371 DEL 26/11/2020 POLIZZA N. 47992873 812,00 812,00 03/12/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HELVETIA ASSICURAZIONI SA (01462690155)
Aggiudicatari:
HELVETIA ASSICURAZIONI SA (01462690155)
ACQUISTO KIT TARGA PROGETTO SMART CLASS 10.8.A-FESRPON-MO-2020-25 101,64 101,64 07/11/2020
07/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GF PUBBLICITA' DI FAIOLI GIUSEPPE (01595480706)
Aggiudicatari:
GF PUBBLICITA' DI FAIOLI GIUSEPPE (01595480706)
IVA SU IMPEGNO N. 139 KIT TARGA PROGETTO SMART CLASS 10.8.A-FESRPON-MO-2020-25 22,36 22,36 07/11/2020
07/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
FATTURA N. 830/2020 DEL 20/10/2020 Corso di formazione a favore del personale docente Dad ex. art. 1 539,31 539,31 23/10/2020
05/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
7695132FCC – Canone noleggio fotocopiatori ferrazzano e Jelsi Fatt. n. A20020201000036922 del 30/09 246,42 246,42 23/10/2020
05/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVETTI (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI (02298700010)
FATTURA N. 1/231 DEL 26/10/2020 Acquisto dispositivi per la didattica a distanza, tablet e mouse ex. 877,00 877,00 23/10/2020
05/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERMEDIA SRL (03168040651)
Aggiudicatari:
INTERMEDIA SRL (03168040651)
IVA SU MANDATO N. 141 CIG. 7695132FCC – Canone noleggio fotocopiatori ferrazzano e Jelsi Fatt. n. A2 54,21 54,21 23/10/2020
05/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU IMPEGNO 127 ACQUISTO DEVICES PROGETTO SMART CLASS 10.8.A-FESRPON-MO-2020-25 1.492,26 1.492,26 23/10/2020
07/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU IMPEGNO 132 ACQUISTO DEVICES PROGETTO SMART CLASS 10.8.A-FESRPON-MO-2020-25 628,10 628,10 23/10/2020
07/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU MANDATO N. 143 Acquisto dispositivi per la didattica a distanza, tablet e mouse ex. art. 120 192,94 192,94 23/10/2020
05/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ACQUISTO DEVICES PROGETTO SMART CLASS 10.8.A-FESRPON-MO-2020-25 6.783,00 6.783,00 23/10/2020
07/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOGOS TRE MAGENTA SRL (06742260158)
Aggiudicatari:
LOGOS TRE MAGENTA SRL (06742260158)
ACQUISTO DEVICES PROGETTO SMART CLASS 10.8.A-FESRPON-MO-2020-25 2.855,00 2.855,00 23/10/2020
07/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOGOS TRE MAGENTA SRL (06742260158)
Aggiudicatari:
LOGOS TRE MAGENTA SRL (06742260158)
CIG ZF1272B354 – Fatt. n.1020279397 del Mese di GIUGNO Identificativo contratto: 30059755-001 12,07 12,07 17/10/2020
05/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
FATTURA N. 97 DEL 23/09/2020 ACQUISTO MATERIALE PUBBICITARIO PONFESR AMBIENTI DIGITALI AZIONE 6 FINA 109,29 109,29 17/10/2020
05/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GF PUBBLICITA' DI FAIOLI GIUSEPPE (01595480706)
Aggiudicatari:
GF PUBBLICITA' DI FAIOLI GIUSEPPE (01595480706)
INCARICO RSPP A.S. 2019/20 NO SPLIT 2.800,00 2.800,00 17/10/2020
31/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPALLONE ANTONIO (01754270708)
Aggiudicatari:
SPALLONE ANTONIO (01754270708)
ACQUISTO CARRELLI PER LE PULIZIE 1.151,40 1.151,40 17/10/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
IVA SU MANDATO N. 146 ACQUISTO CARRELLI PER LE PULIZIE 253,31 253,31 17/10/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU MANDATO N. 138 ACQUISTO MATERIALE PUBBICITARIO PONFESR AMBIENTI DIGITALI AZIONE 6 FINALMENTE 24,04 24,04 17/10/2020
05/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
CARTA PER MODULISTICA COVID finanziamento ex. art 231, comma 1, D.L. 34-2020 125,25 125,25 30/09/2020
05/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA PATIERNO SRL (03365850712)
Aggiudicatari:
LIBRERIA PATIERNO SRL (03365850712)
IVA SU MANDATO N. 136 CARTA PER MODULISTICA COVID finanziamento ex. art 231, comma 1, D.L. 34-2020 27,56 27,56 30/09/2020
05/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ARMADI DI SICUREZZA PER CONSERVAZIONE A NORMA MATERIALE COVID finanziamento ex. art 231, comma 1, D. 4.994,16 4.994,16 29/09/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASTELLANIIT SRL (00140540501)
Aggiudicatari:
CASTELLANIIT SRL (00140540501)
Acquisto strisce segnaletica in pvc calpestabile e antiscivolo finanziamento ex. art 231, comma 1, D 4.999,50 4.999,50 29/09/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAB DESIGN (01460730706)
Aggiudicatari:
GAB DESIGN (01460730706)
FATT. N. 898/2020 DELL’11/11/2020 N. 2 STAMPANTI LASER BROTHER WIFI finanziamento ex. art 231, com 272,00 272,00 29/09/2020
05/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
IVA SU MANDATO N. 134 N. 2 STAMPANTI LASER BROTHER WIFI finanziamento ex. art 231, comma 1, D.L. 34 59,84 59,84 29/09/2020
05/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU IMPEGNO N. 115 ARMADI DI SICUREZZA PER CONSERVAZIONE A NORMA MATERIALE COVID finanziamento ex 1.098,72 1.098,72 29/09/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Acquisto macchine sanificatrici e prodotti igienizzanti finanziamento ex. art 231, comma 1, D.L. 34- 10.520,67 10.520,67 09/09/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
FATTURA N. 626/2020 DEL 20/07/2020 – PROGETTO PON REGIONALE AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEG 19.672,00 8.155,55 28/08/2020
28/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
FATTURA N. 626/2020 DEL 20/07/2020 – PROGETTO PON REGIONALE AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEG 19.672,00 9.965,28 28/08/2020
19/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
IVA SU FATTURA N. 626/2020 DEL 20/07/2020 – PROGETTO PON REGIONALE AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTIC 4.327,84 2.192,36 28/08/2020
19/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA N. 626/2020 DEL 20/07/2020 – PROGETTO PON REGIONALE AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTIC 4.327,84 1.631,11 28/08/2020
28/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
FATTURA N.1020220423 DEL 03/08/2020 Identificativo contratto: 30059755-001- PERIODO MAGGIO 2020 19,84 19,84 24/08/2020
24/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
FATTURA N. 1010626660 DEL 28/07/2020 – – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 29/04/2020 – 28/07/2020 – 266,09 266,09 24/08/2020
24/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963)
SALDO FATTURA N. FPA 24/20 DEL 16/03/2020 – RINNOVO CONTRATTO SILVER PRO 2020 625,00 625,00 21/07/2020
21/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (01803920709)
Saldo fattura n. 1031 DEL 09/06/2020 – ACQUISTO CARRELLI PER LE PULIZIE 420,00 420,00 14/07/2020
14/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CSG FACILITY SOC COOP (01491500425)
Aggiudicatari:
CSG FACILITY SOC COOP (01491500425)
SALDO FATTURA N.1 /PA DEL 11/02/20 – VISITA E LABOR – Progetto 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-9 I MESTIER 160,00 160,00 14/07/2020
21/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERAMICHE GIANFRANCESCO DI MARCO GIANFRANCESCO (01568950701)
Aggiudicatari:
CERAMICHE GIANFRANCESCO DI MARCO GIANFRANCESCO (01568950701)
Sado fattura n. 578/2020 del 03/07/2020 – – Rinnovo licenza programma AUDIT Access Log – 200,00 200,00 14/07/2020
14/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
SALDO FATTURA N. 3_20 -12/02/2020 – VISITA ALLA FATTORIA DIDATTICA Progetto 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-9 105,00 105,00 14/07/2020
21/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZ AGR MASSERIA SAN PAOLO DI MICHELE VALIANTE (01619780701)
Aggiudicatari:
AZ AGR MASSERIA SAN PAOLO DI MICHELE VALIANTE (01619780701)
SALDO FATTURA N 159 DEL 26/06/2020 – RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE INFANZIA GIDONE E JELSI 76,39 76,39 14/07/2020
14/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGR POINT SRL (01760810703)
Aggiudicatari:
AGR POINT SRL (01760810703)
SALDO FATTURA N. 49/01 DEL 04/03/2020 MATERIALE DIDATTICO 190,70 190,70 15/05/2020
06/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709)
FATTURA N. 3 DEL 02/05/2020 – Sanificazione Uffici dell’Istituto per emergenza COVID19- 130,00 130,00 15/05/2020
06/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEAUTY CHARME - BC MEDICAL DI PALANGE SILVANA (01437890708)
Aggiudicatari:
BEAUTY CHARME - BC MEDICAL DI PALANGE SILVANA (01437890708)
Saldo Fattura n. 17 del 12/02/2020 – Stampa calendari “Il Territorio nel cuore” 1.320,00 1.320,00 15/05/2020
06/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GF PUBBLICITA' DI FAIOLI GIUSEPPE (01595480706)
Aggiudicatari:
GF PUBBLICITA' DI FAIOLI GIUSEPPE (01595480706)
SALDO FATTURA N. 23/PA DEL 21/04/2020 MATERIALE DI PULIZIA – PLESSI DELL’ISTITUTO E SEDE CENTRALE 821,40 821,40 15/05/2020
06/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO FATTURA N. 22/PA DEL 21/04/2020 MATERIALE DI PULIZIA – PLESSI DELL’ISTITUTO E SEDE CENTRALE 1.089,19 1.089,19 15/05/2020
06/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
FATTURA N. 1010610597 DEL 29/04/2020 – – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 29/01/2020 – 28/04/2020 – 266,09 266,09 15/05/2020
06/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963)
Saldo fattura n. 90/00 del 28 FEBBRAIO 2020 – MOBILI PER UFFICI 4.362,00 4.362,00 15/05/2020
06/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAEZZA SPA (07675550631)
Aggiudicatari:
LAEZZA SPA (07675550631)
Saldo fattura n.V5/0003020 del 31/01/2020 – Servizi di pulizia periodo di riferimento gennaio 202 4.038,87 4.038,87 07/05/2020
06/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
Saldo fattura n.V5/0006433 del 29/02/2020 – Servizi di pulizia periodo di riferimento febbraio 20 4.038,87 4.038,87 07/05/2020
06/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
FATTURA N. 20194E34213 DEL 16/12/2019ACQUISTO CARTINE GEOGRAFICHE 552,88 552,88 04/03/2020
04/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342)
FATTURA N. 99/2020 DEL 05/02/2020 – CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA UFFICI E SEGRETERIA 400,00 400,00 04/03/2020
04/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
FATTURA N. 112/2020 DEL 05/02/2020 – CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA LABORATORI 500,00 500,00 04/03/2020
04/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
FATTURA N. FPA 2/20 DEL 12/02/2020 – RIPRESA VIDEO PER GRAN CONCERTO DI NATALE E RIPRODUZIONE DVD 655,74 655,74 04/03/2020
04/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707)
Aggiudicatari:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707)
FATTURA N.50 DEL 14/02/2020 – RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE FERRAZZANO 84,00 84,00 04/03/2020
04/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
FATTURA N. 4/PA DEL 10/02/2020 – ACQUISTO LIBRI 249,90 249,90 04/03/2020
04/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARAMUZZO LIBRERIA DI SANSONE MAURIZIO (03637991211)
Aggiudicatari:
SCARAMUZZO LIBRERIA DI SANSONE MAURIZIO (03637991211)
FATTURA N. 84 DEL 29/02/2020 – ACQUISTO REGISTRI E SEGNALETICHE 237,00 237,00 04/03/2020
04/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE DEI COMUNI SRL (08834921218)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE DEI COMUNI SRL (08834921218)
FATTURA N. 185/2020 DEL 18/02/2020 – RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD 1.040,00 1.040,00 03/03/2020
04/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
FATTURA N. 69-2020FE DEL 26/02/2020 – FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO 1.035,68 1.035,68 03/03/2020
04/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo fattura n. 19/A del 10 gennaio 2020 – Assicurazione alunni e personale a.s. 2019/2020 3.846,00 3.846,00 06/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Aggiudicatari:
ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
FATTURA N. 20204E02040 DEL 20/01/2020 – FORNITURA SEDIE PER SALA DOCENTI 326,40 326,40 04/02/2020
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342)
FATTURA N. 20204E00832 DEL 10/01/2020 – FORNITURA MATERIALE DIDATTICO 718,60 718,60 04/02/2020
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342)
RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE PLESSO DI TORIO FATT. N.17 DEL 15/1/2020 79,00 79,00 04/02/2020
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
FATTURA N. 1010593141 DEL 30/01/2020 – – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 29/10/2019 – 28/01/2020 – 266,09 266,09 04/02/2020
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963)
CIG ZF1272B354-Saldo Fatt.n.8719355251 del 20 dicembre 2019-Identificativo contratto:30059755-001 22,15 22,15 29/01/2020
29/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Saldo fattura n.V5/0042075 del 31/12/2019 – Servizi di pulizia periodo di riferimento dicembre 2 4.038,87 4.038,87 29/01/2020
29/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
Saldo fattura n. 19/A del 10 gennaio 2020 – Assicurazione alunni e personale a.s. 2019/2020 3.846,00 3.846,00 29/01/2020
29/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Aggiudicatari:
ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Totali Numero Lotti: 67 125.765,57 99.710,19
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